規(guī)范、夯實、提升,招金集團深入開展財務(wù)聯(lián)合大檢查
為加強對集團各企業(yè)經(jīng)濟核算和資金管理的監(jiān)督,進一步規(guī)范財務(wù)流程操作,夯實財務(wù)管理基礎(chǔ),提升財務(wù)管理水平,規(guī)避財務(wù)重大風險,推動集團健康全面高質(zhì)量發(fā)展。自5月份開始,集團公司財務(wù)部、審計部、紀檢辦在全集團范圍內(nèi)開展財務(wù)工作聯(lián)合大檢查。
▲工作小組對煙臺金控、北京財瑞祥公司進行財務(wù)檢查
此次財務(wù)聯(lián)合大檢查中集團公司成立了5個檢查小組,主要對2019年4月至2020年3月份集團所屬企業(yè)財務(wù)涉及的資金及票據(jù)管理;應(yīng)收貨款、合同、固定資產(chǎn)等專項管理;成本費用情況;稅務(wù)管理;往來款項管理;會計規(guī)定制度執(zhí)行情況及八項規(guī)定執(zhí)行情況等方面進行全面檢查,同時根據(jù)檢查記錄匯總情況撰寫檢查報告,有針對性的提出合理化改進措施和建議,督促財務(wù)人員規(guī)范財務(wù)核算,嚴格執(zhí)行集團財務(wù)制度。檢查時間自5月份開始,各檢查小組每月25日將檢查報告報財務(wù)部,財務(wù)部將在集團公司財務(wù)例會上,對各企業(yè)存在的問題進行通報并上報督查小組。
▲工作小組對招金投資進行財務(wù)檢查
此次財務(wù)檢查,具有深入性、直接性和顯效性的特點,不僅對規(guī)范統(tǒng)一集團財務(wù)管理工作,維護集團財務(wù)制度及財經(jīng)法紀的嚴肅性有著重要作用,更有利于增強財務(wù)人員的責任感,促進集團財務(wù)工作的有序運行。集團后續(xù)將根據(jù)現(xiàn)場檢查評價情況形成專項報告,制定相關(guān)整改意見措施,并持續(xù)跟進相關(guān)整改工作落實情況,充分發(fā)揮檢查評價作用,不斷提升公司系統(tǒng)財務(wù)管理水平。
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